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答疑老师:andy老师
首页→我要办税→一般退(抵)税管理→入库减免退抵税。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
事业单位年末收支结转程序: 1、年终,应将“事业收入”dai方余额全部转入“事业结余”科目: 借:事业收入, dai:事业结余。 2、年终,应将“经营收入”dai方余额全部转入“经营结余”科目: 借:经营收入, dai:经营结余。 3、年终,应将附属单位缴款dai方余额全部转入“事业结余”科目: 借:附属单位缴款, dai:事业结余。 4、年终,应将其他收入dai方余额全部转入“事业结余”科目: 借:其他收入, dai:事业结余 5、年终,将拨出经费借方余额全数转入“事业结余”科目: 借:事业结余, dai:拨出经费。 6、年终,将本期的“经营支出”、“销售税金”转入“经营结余”帐户: 借:经营结余, dai:经营支出、销售税金 7、年终,将上缴上级支出借方余额全数转入“事业结余”帐户: 借:事业结余, dai:上缴上级支出。 8、年终将对附属单位补助借方余额全数转入“事业结余”帐户: 借:事业结余, dai:对附属单位补助。 9、年终,将结转自筹基建余额全数转入“事业结余”帐户: 借:事业结余, dai:结转自筹基建。 10、经营结余dai方余额为实现的经营盈利,借方余额为经营亏损; (1)若盈利: 借:经营结余, dai:结余分配。 (2)若亏损: 借:结余分配, dai:经营结余。 11、结转事业结余差额: (1)若为盈余: 借:事业结余, dai:结余分配。 (2)若为超支: 借:结余分配, dai:事业结余。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
开过的都需要 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个是你们自己设置的科目吧 查看全部回复
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合同,原来的外经证,身份证公章大厅办理 查看全部回复
答疑老师:patience
只要是真实的业务,没有发票的情况下能走公户 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
只要领取过发票就需要每月清卡 查看全部回复
答疑老师:wam
这个相当租赁农户的房产,最好是农户开票,按政策,小额零星可按收款收据入账,但建议与主管税务局也交流一下 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
肯定大 查看全部回复
答疑老师:夏老师
软件里有期初录入。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,这个是有逾期申报的意思 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
工资没发,计提了吧? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
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用于什么用途呢 查看全部回复
只要是真实发生的,跟公司有关的支出可以入账 查看全部回复
可以,但建议重新写一份吧 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
意思是这个员工离职了是吗、 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
营业账簿,税率为实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五。 查看全部回复
公众号:会计宝
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