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老师我们这个月申报了企业所得税了,但是因为我们23年是做了500万一下固定资产一次性折旧的,其实是有税会差异的,24年那部分折旧金额应该是需要在企业所得税汇算的时候转回做纳税调增的。那这样的话,汇算的时候我们就需要补税。我想问下分录该怎么做呢#出纳#
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老师:请教一个问题,我刚注册了一家互联网公司,主营共享单车业务,现在公司账户没有资金,我是唯一股东也是法人,现在要给对方交一笔保证金大概10万左右,这笔钱是怎么转给对方比较合适呢?#出纳#
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我是一个中间商刚注册了一个一般纳税人,我面临的客户都是自然人,我现在卖货收款都是让他们直接打到我的公户,我在用这个钱打给上市公司给我开专用发票,我不能给自然人开专票吧,我给他开普票。我的进项怎么发抵扣呢#出纳#
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老师您好!我们公司有-个项目跟别的公司合作(股份比我们7他们3),按照利润来分,税后利润的来进行分红。合作公司开30 %分成的作为我们公司成本票,我公司是小规模纳税人,增值税附加税收1.1 %,企业所得税公司利润的5 %,他们承担5 %的30 %。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了,我想问一下我司所得税收多少合适?今年预计营业收入80万,前期扣除成本,现在营利,后续基本没有什么成本了。#出纳#
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初创公司,(做咨询管理的)想请教下用哪种方法算工资比较好? 目前了解到的有按月薪/21.75算出日薪,然后工资=月薪/21.75*月计薪天数*出勤天数比例。。。另一种算法:应发工资*实际出勤天数/应出勤天数 我现在不知道正规的到底该怎么算了,求救各位老师#出纳#
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