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我调整完销项税和进项税的时候 未缴税金的余额是180333.51此时调整前销项税大于进项税,但报表里面的留底税额是十一月份的是495099.81跟应交税额不一样,应交税费里面是借方余额242713.95,应交增值税借方余额里面是530600.05,我该怎么算,怎么改才能知道留抵数是正确的吗?#出纳#
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我们请一家杀虫公司来帮我们公司杀虫,然后开专票共500块,我们提供给对方开票的内容,他一并寄过来。这个时候我是不是得先请示主管开票,然后出纳制单付款,对方收到钱才会转发票过来#出纳#
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销售方 红字发票怎么开,之前开的是专票#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做?#出纳#
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