正在加载...客户第一个月对公打款2000元,我方第二个月给客户开票3000元。我是这样记账的,第一个月:借:银行存款2000,贷:预付款--客户,第二个月是:借:预付款--客户3000元,贷:主营业务成本,贷:应交税费。但是这样的话第二个月的资产负债表的预收款项那就会变成-1000元,这是不是就不对了啊,应该怎么记账啊#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
其他应付是负的一百多万,怎么处理,第一季度纯暂估,第二季度要冲红吗#出纳#
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收到税控盘服务费发票,在没有销项的情况下是不是可以暂时不做账#出纳#
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公司要启用数电发票了,之前的空白发票缴销是在哪里操作?#出纳#
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