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请问老师,3月份收到款20我万,借:银行存款20万,贷:主营业务收入194174.76 应交增值税5825.24;5月收货款10万元,借:银行存款10万 贷:主营业务收入97087.38 应交增值税2912.62。8月份收款128400元,并开了428400元税率5%的增值税税普通发票,分录做了两笔:第一:借:银行存款128400 贷:应收账款128400,第二:借:应收账款428400 贷:主营业务收入408000 应交增值税20400 以上情况我要怎么做账才能确保银行存款相符,应收账款无挂账,增值税报#出纳#
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事业单位,上个月有一笔就业局转过来我们单位的钱没记,是给见习人员发的补贴工资,然后建行代发手续这个月刚办完,给发9月工资,这个账应该怎么记?还有这个见习自己交的意外险,需要我们给报销,这个又应该怎么记呢?#出纳#
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请问老师,《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》,点击主表第7行【免税收入、减计收入、加计扣除】行次后的【填写优惠事项】这一栏是根据企业做的研发费用明细账哪个金额来填的呢?#出纳#
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公司规定每月4天公休假,某员工8月9日入职,当月休假3天,这3天算不算工资呢,#出纳#
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付给银行的服务费怎么做账#出纳#
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