正在加载...你好 我们租办公楼 是通过其他公司租的 甲方和乙方签订租房合同 我们公司把款项付给乙方 由他们公司付款给甲方 甲方给乙方开具发票,我们作为实际付款单位没有发票应该怎么账务处理合理#出纳#
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老师,您好,公司有一笔加盟费在23年确认收入,然后24年退还了14000,做账的时候可以按照一下分录做吗 1)借:以前年度损益调整:13861.39 应交增值税:138.61 贷:应收账款 2)借;利润分配-未分配利润:13861.39 贷:以前年度损益调整:13861.39 3)借:应收账款14000 贷:银行存款14000#出纳#
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