正在加载...这个月我们做了营业收入1千800多万,销项税额是160多万,进项税额是40多万,销项税额减去进项税额以后的交120多万的增值税。企业用每个月预交的增值税低掉了120万,我是这么做这个会计分录的,,借:应交税费_应交增值税_销项税额160万,贷;应交税费_应交增值税_转出未交增值税160万,借;应交税费_应交增值税_转出未交增值税40万,贷:应交税费_应交增值税_进项税额40万,借;应交税费_应交增值税_转出未交增值税120万,贷_应交税费_应交增值税_预交增值税120万 。这个会计分录做的对不对。#出纳#
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老师好,公司在我22年11月份的时候做了零申报,22年12月份报税报的11月份的工资,23年1月报的去年12月份的工资,一直到24年2月份报的1月份的工资,都是错开一个月报的。现在24年3月份要连续报2月和3月的工资。合理吗?#出纳#
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老师,请问当月申报了职工社保,月底没有扣缴,下月还能补缴吗?会产生社保滞纳金吗#出纳#
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固定资产原值减去净残值算出来是累计折旧额,但是里面还包括了固定资产减值准备,等于说固定资产减值准备+累计折旧算出来是固定资产原值减去净残值,那为啥算出来的叫累计折旧额呢?#出纳#
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老师 请问 怎么看年报的现金流量表是不是选填?从哪里可以看出来?#出纳#
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