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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
不算 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
补提工资这么做账,借管理费用-工资 dai其他应付款 转到实收资本 借其他应付款 dai实收资本 查看全部回复
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好的,我看下 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
不用什么手续,在建完工转固定资产就行,税务风险就是你这几年应该是没有交房产税 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好同学 是做习题吗 查看全部回复
是不是有没有发票的业务,外账没有入账 查看全部回复
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:李可可
是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
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您好 查看全部回复
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
餐费的用途是什么 查看全部回复
购进的用途是什么 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这个没有强制要求的 查看全部回复
公众号:会计宝
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