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答疑老师:tammy老师
二手车相关账务处理就跟商贸企业一样,收购车辆时 借,库存商品—旧车 借,应交税费—应交增值税(进项税额)(一般人适用) dai,银行存款等 将收到的车卖出去 借,银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 同时 借:主营业务成本 dai:库存商品—旧车 对收购的车辆进行维修后再销售时, 借:库存商品—旧车 dai:原材料等 月末结转增值税 借,应交税费转出未交增值税 dai,应交税费未交增值税 结转成本和收入(期末结转) 借:本年利润 dai:主营业务成本 管理费用或销售费用或财务费用 税金及附加 借:主营业务收入 dai:本年利润 以上就简单介绍,学习如何做账,建议系统学习。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议咨询银行,可能本身账户有问题 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:夏东
一般不计入,原固定资产拆除意味着原固定资产需要处置变卖,计入固定资产清理即可。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
一、结转销项税额、进项税额 1、结转进项时: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——应交增值税——进项税额 2、结转销项时: 借:应交税费——应交增值税——销项税额 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 二、结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 (1)如果转出未交增值税科目余额在借方,表示留抵,不用再做账。 (2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,表示应该缴纳的,则先做下面分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——未交增值税 缴纳时 : 借: 应交税费——未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
实际发放 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以计入长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:小小
因为利得一定会导致所有者权益增加 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
答疑老师:木言
总额法确认收入通常需满足: 1.?拥有交易商品或服务的控制权。 2.?承担转让商品或服务的主要责任。 3.?承担存货风险。 4.?具有自主定价权。 5.?承担信用风险。 查看全部回复
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根据《企业所得税法》第55条,企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起六十日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。企业应当在办理注销登记前,就其清算所得向税务机关申报并依法缴纳企业所得税。 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
稍等,老师再看你的问题 查看全部回复
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根据:国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告 国家税务总局公告2017年第40号: 六、其他相关费用 指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。 此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
记入应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:patience
发票已经给对方了么,你红冲的时候要提前告知对方, 对方没抵扣,销售方首先在开票系统填红字信息表,然后上传审核生成编码,在开票页面,点上面的红字,选红字信息表编码 查看全部回复
这个需要签订三方扣款协议的。 1、带公司公章、法人章到公积金中心,跟公积金中心签订委托扣款协议。 2、带公章、法人章、财务章,以及委托扣款协议、授权委托书到银行,跟银行签订协议。 3、跟银行签完后,银行会留存一份协议,另外两份, 一份交到公积金中心备案,还有一份公司保存,就可以了。 4、有些城市可以直接在银行网点办理,不用跑公积金中心,银行签署完会同步信息到公积金中心的。 查看全部回复
影响不大,但是建议增值税发票开票人为管理员,不太妥当,你可以在开票系统增加一个开票员 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
带上营业执照 开户许可证 法人身份证复印件 经办人身份证 公章 财务章去银行办理就行(不同的银行可能规定不太一样) 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
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