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你好老师 我想问下就是上个月我们工程项目有一笔项目转让费我做账是借管理费用-项目费贷其他应付款借其他应付款贷银行存款 现在这个月有一笔退回的项目费是不是这样做账借银行存款贷管理费用#出纳#
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我们是供货给超市的中间商,和厂家拿货会有一定的费用,大部分费用是超市要搞特价,低于拿货价的,厂家会货补给我们,费用是先折算在发票里面的。9月份的时候先票扣了2400,只返还了1695的货,后面又产生了1620的费用,现在供应商欠我们705+1620啊#出纳#
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我跟供应商合作模式是一件代发,他现在报了含税价格给我,但是我的运费是另外支付给供应商的,是供应商跟顺丰签合同合作的,我运费是另外支付的,那么这个运费我的供应商怎么开票给我合适?#出纳#
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