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答疑老师:甘老师
主要留存备查资料,具体是: 1.企业需准备研发支出辅助账,据此填写《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012); 2.自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单; 3.经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同; 4.从事研发活动的人员(包括外聘人员)和用于研发活动的仪器、设备、无形资产的费用分配说明(包括工作使用情况记录及费用分配计算证据材料); 5.集中研发项目研发费决算表、集中研发项目费用分摊明细情况表和实际分享收益比例等资料; 6.“研发支出”辅助账及汇总表; 7.企业如果已取得地市级(含)以上科技行政主管部门出具的鉴定意见,应作为资料留存备查。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
不一定等 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
13% 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好同学,只要咱企业符合这些条件就可以去申请认定 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
13薪是指工作期满一年后,可以领取第十三个月的工资。一般情况下,“13薪”就是年底双薪,每年第12个月时,用人单位多向员工发放一个月的薪水;还有个别公司,以12月为一轮,当员工工期满12个月时,发放13薪。个人因此而取得的“双薪”,应单独作为一个月的工资、薪金所得计征个人所得税。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,应发工资可以看当时做凭证工资放入的那个科目借方,一般放管理费用—工资。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
在系统设置里新建 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
在查询里 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好,按季度申报的不需要缴纳增值税! 根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)第一条第一款规定:“小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
全年一次性奖金单独计税40000?12??3333.33对应的税率10%速算扣除数210,个税??3333.33??10%?210??123.33 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般是转售电 查看全部回复
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如果是企业所得税中的小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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您好!可以登录销售方所属地区的税局官网进行查询,或者拨打当地12366进行查询 查看全部回复
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答疑老师:patience
研发和技术服务属于现代服务,现代服务包含的范围更广,研发和技术服务是分类更细致。基本上没有什么区别 查看全部回复
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答疑老师:许老师
把账上归集的研发费用据实填在表格就行,加计扣除 查看全部回复
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您好!如果是真实的没有业务发生,相关的项目是可以零申报的,没有什么风险呢,真实就好! 根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)第二十五条第一款规定:“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。” 如果你有哪里不清楚的,可以继续追问哦! 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
不用,后面付银行回单就可以,股东再转入投资款时备注好是投资款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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