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答疑老师:杨老师
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
如果是出差补贴,可以计入工资薪金交个税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
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处置固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 取得处置收入 借 银行存款等 dai固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 清理净损益的处理,净损失,借:资产处置损益,dai:固定资产清理。净收益,借:固定资产清理,dai:资产处置损益 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,可以计入工程施工—合同成本。 查看全部回复
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同学你好 高新技术企业,只有研发费用这一块特殊,其他方面是一样的 查看全部回复
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没有具体的模板,可以写一下供应商是哪家,因为什么原因导致欠的应付账款不支付了,然后确认以后应付账款都不再支付了。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
给你回复第一个吧,对方 给你提供账本、凭证明细账等财务资料。纳税申报表等税务资料 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以,取得发票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以不用这样,这部分就当归还借款,剩余部分再转过去就好 查看全部回复
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答疑老师:小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果提供维护,可以开技术服务 查看全部回复
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研发支出明细,研发人员工资 查看全部回复
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你选大类的时候要选择和你卖的东西相接近或符合 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
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金额大么,金额不大的话可以一次入费用 查看全部回复
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软件部分可以 查看全部回复
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可以的,在汇算清缴前都是可以的 查看全部回复
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可以调整的,没跨年吧,没跨年的话,可以把原分录冲掉,借 主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 dai银行存款113 然后再重新录入正确的分录 查看全部回复
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