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答疑老师:高老师
借银行存款 dai应交税费-应交增值税-进项税额 如果期末已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
费用金额要是比较大的话可以先记到长期待摊费用,分月分摊到费用中 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是明细账上有显示供应商信息吗、 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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答疑老师:小小
你之前应该是做借:银行存款 dai:实收资本275万 查看全部回复
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进研发 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
需要通过固定资产清理科目结转 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
收回冲销原分录就可以了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不是所有福利费都要申报个税,有现金福利的要申报个税,能分割到员工头上的福利要申报 查看全部回复
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盘亏原因呢? 查看全部回复
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劳务派遣公司给你们开发票 查看全部回复
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你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
用其他应付款代替即可 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
需要的 查看全部回复
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手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
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管理费用—福利费, dai:应付职工薪酬—非货币性福利。 实际支付时, 借:应付职工薪酬—非货币性福利, dai:银行存款等。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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