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答疑老师:tammy老师
借管理费用福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:杨老师
正常的开票是 借:应收账款 收款的借方是 银行存款或者库存现金 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是的。 查看全部回复
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为了研发购入一台新设备,计入固定资产,折旧计入研发费用 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
入制造费用 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
您是制造业? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
各公司之间都是独立核算的,B承包A的项目,B 给A提供发票,B确认收入 查看全部回复
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这个分录借dai方错了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果金额差别很大,建议更正之前的账务,金额小的话,可以从现在开始设立新的研发项目。 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
管理费用 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
下月开始摊销 查看全部回复
答疑老师:许老师
你理解得没错 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
一、研发阶段和开发阶段分录:借记研发支出--费用化支出或资本化支出,dai记原材料/应付职工薪酬/银行存款。 二、已达到可使用状态时,借记管理费用、无形资产,dai记研发支出-费用化支出或资本化支出。三、研发失败的,借记管理费用-研发费用,dai记无形资产。 查看全部回复
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1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
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暂估入账,没有发票相关的折旧费用不能税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
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