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借:管理费用 贷:银行存款, 现在要红冲,可以直接 借:管理费用(红字) 借:预付账款吗? 还是必须 借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字) 借:预付账款 贷:银行存款#高新企业#
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本月收到一笔政府人才项目补助60万,如果都做营业外收入的话,预缴所得税太高了,能不能走递延收益,每个月分摊到营业外收入里,减少前几个季度的预缴,然后四季度的时候再全部入营业外收入里?#高新企业#
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一般纳税人4月产生留抵税额116.48,5月收到留抵税额退税款116.48,并且5678月应交增值税为0。我看到有相关的可用于扣除的增值税留抵税额退税额使用情况为116.48。那么可用于扣除的留抵税额退税额这个在产生时和未发生增值税时需要做分录吗?后续月份如果产生应交增值税,那么对应的附加税扣除部分的账务怎么处理?#高新企业#
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汽车回收报废拆解公司进销存的管理方法#高新企业#
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我想咨询一下6月份记账软件里面工资表自动生成了个税,在自然人电子税务局申报个税的时候全部减免了,最终个税应该是为0,但是上个月做6月份账的时候没有注意,现在记账软件挂着的这个个税应该怎么处理吖?#高新企业#
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研发支出在借方,和合同负债在贷方,资产负债表怎么填#高新企业#
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我公司和几家单位签订联合实施协议,研发工信部项目,拨款到牵头单位,牵头单位再拨给我们,我们开票技术服务给牵头单位,入账是主营业务收入,现在审计说这不应该是主营业务收入,不属于主营业务,请问哪里有问题,应该怎么做#高新企业#
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预收账款高达几千万,要怎么处理啊!#高新企业#
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