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基建期施工方用我们的电怎么处理,我们不能有收入,不能开电费发票#高新企业#
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有个公司是一般纳税人,有笔收入不是他的真实业务,就是给对方公司虚开了一张发票,外账的做法是真实的做进去了这笔收入,进项税额抵扣了销项税额 内账应该怎么做啊,因为这个不是真实的业务,老板又想反应真实的业务,这笔收入在内账怎么做呢#高新企业#
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请教下,公司固定资产折旧使用的年限平均法,现在想加速折旧有什么操作方法吗?#高新企业#
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我们公司是生物医药研发,日常费用计入研发支出-费用化支出,现在公司要把手里一个项目的所有权益和所有知识产权授权给另一个公司,分批打款,这个会计分录怎么写?开票开什么?#高新企业#
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某研发项目不再采用资本化核算,在不符合资本化时点时怎么进行会计处理?#高新企业#
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一般纳税人4月产生留抵税额116.48,5月收到留抵税额退税款116.48,并且5678月应交增值税为0。我看到有相关的可用于扣除的增值税留抵税额退税额使用情况为116.48。那么可用于扣除的留抵税额退税额这个在产生时和未发生增值税时需要做分录吗?后续月份如果产生应交增值税,那么对应的附加税扣除部分的账务怎么处理?#高新企业#
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小规模纳税人应交税金-应交增值税年末余额贷方负数是什么意思#高新企业#
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预备高企,2022年12月31日收到30万的费用票,可以今年入账吗,入账不做研发,所得税汇算是不是要调增,因为企业规模较小,30万做费用算大额费用。另外有22年的几个月社保未计提,在今年补提的话是否可以不入研发,全部入管理费用。#高新企业#
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