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老师,系统在自动结转成本时,会产生一个分录,借库存商品0.4,贷暂估应付款0.4 因为进货和销售商品时有太多的小数点(是指数量)所以才产生这个分录,那现在这个暂估应付款0.4,要用什么科目拿去平呢#商业#
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老师好,第四季度共开票28万(其中补开第三季度已申报税16万的无票收入),第四季度无票收入4万,增值税申报系统打开默认开票28万,直接免税的。我算出来第四季度开票金额28万+第四季度无票收入4万—补开第三季度已申报的16万=实际收入就是16万。老师我这个要怎么申报呢?小规模纳税人#商业#
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老师,一般纳税人商贸企业,购买用友财务软件8100收到专票怎么做分录呢#商业#
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老师好,我公司2024.5成立小规模纳税人,5月和6月期间发生费用50万(其中业务费10万),7月才有收入100万,成本60万,期间费用20万(其中业务费15万)。1、 5月和6月为筹办期,费用已对应到管理费用—业务费或者差旅费等等,没有入到管理费用—开办会是否可以?2、申报季度企业所得税时是正常申报,只是在企业所得税汇算清缴时候才进行调增吗?3、筹办期的费用是不是业务费按60%扣除,其他费用全额扣除吗?4、筹办期和经营期都在同年,企业所得税汇算的时候是否要把筹办期的费用与经营期的费用分开呢?#商业#
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老师营业执照法人变更,银行ukey也需要变更吗#商业#
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老师好,公司2024.5月成立,到12月还没有经营收入,期间发生的50万费用已做到对应科目比如管理费用—业务费、差旅费等等。并且第三季度已经申报各项税。后面听说应该全部入管理费用—开办费,并且企业所得税不应该确认为损益。是这样的吗?可以我已经按正常做账报税的方法做了,现在该怎么办呢?第四季还没有申报#商业#
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