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答疑老师:杨老师
不对 查看全部回复
问答已结束!
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多支付的是用的你们公司自己的钱吗? 查看全部回复
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凭证做完要审核凭证,记账,然后结账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
月末按应发计提工资 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保个人部分 银行存款(实发金额) 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要把前期挂的账务冲销,按照正确的来做 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以把原分录冲掉,重新结转 查看全部回复
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是需要推荐可以上传附件的做账软件? 查看全部回复
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你好,不建议用其他发票代替,不符合真实性原则 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
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不会的 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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收到货也付款了 可以直接 借 库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
采购珠子及丝线应计入原材料,借原材料 dai现金等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
与研发无关的直接计入当期损益 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,小规模不存在进项发票抵扣问题,一般没什么风险 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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看你们是不是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
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原则上是需要单独建账的 查看全部回复
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看是什么用途了,办公用的一般计入固定资产-空调 查看全部回复
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公众号:会计宝
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