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答疑老师:andy老师
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:吴萌老师
当企业负责统一管理合作项目的资金,且有两家合作公司将钱投入时,以下是可能的账务处理方式: 1.?收到合作公司的投资款时: 借:银行存款 dai:实收资本 - 合作公司 1 dai:实收资本 - 合作公司 2 2.?如果约定投入的资金不作为实收资本,而是作为借款或其他应付款: 借:银行存款 dai:其他应付款 - 合作公司 1 dai:其他应付款 - 合作公司 2 查看全部回复
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这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
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答疑老师:patience
你可以学习一下这个课程 查看全部回复
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答疑老师:小黑
要 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
周转材料的摊销方法一般有以下几种,企业可根据使用周转材料的具体情况选择使用:一次摊销:即领用时一次全部将其价值计入有关工程成本。这种方法一般适用于易腐、易耗的周转材料。分期摊销:即根据周转材料的预计使用期限分期摊入有关工程成本。 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
新员工12月是有工资的,要报上去 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
关于软件问题,建议你咨询税局官方客服咨询一下。 查看全部回复
在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:归老师
没有运输许可证么? 查看全部回复
您好,所属期肯定是选1月份 查看全部回复
您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
薪资架构,待遇模块咨询人力资源更专业 查看全部回复
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
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借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
公众号:会计宝
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