正在加载...老师您好,我在填报2022年汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表时,发现我们平时做账,职工福利费,直接坐在费用里了,没有在应付职工薪酬福利费里面过渡,导致我们费用里面有福利费,但是应付职工薪酬福利费科目没有余额,那我们在汇算清缴,填报职工薪酬这张表时,还需要填福利费吗?#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
工商等级的财务负责人怎么变更#商业#
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实缴制的时候股东实交了注册资本,借:银行存款贷:实收资本 之后股东又借走了,借:其他应收款_xx 贷:银行存款 公司注销的时候,借:实收资本 贷:其他应收款_xx可以这样冲平吗?#商业#
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企业的部分供应商付款时间是周结,收取部分客户款是月结或者15天,其余都是现金支付的形式,那公司该怎么去核算这样的付款收款方式现金流是否合理或者能负荷呢?还有一个企业怎样根据应付账款去评估他的可赊账给客户的金额呢? #商业#
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请问中秋送的茶烟酒是怎么做会计分录呢?茶烟酒的发票可以全额抵减销售成本吗#商业#
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我们现在签了一个合同,设备金额是40000元整,安装服务费是6000 开专票,但是税金收的是9个点 我们的合同金额就是40000+6000+(40000+6000)*9%=50140 这样做合规吗?#商业#
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一般纳税人当月没有勾选的成本票据 也必须要入账吗? 可以留下个月入账吗#商业#
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