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答疑老师:Harry老师
你好,啤酒厂实际确实没开票,没收入,可以零申报。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
你们公司一收一付。走往来科目。 查看全部回复
答疑老师:patience
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,税务局叫你你们补申报还是? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
账务处理流程: 1、根据经济业务受理、填制与审核凭证,以业务涉及的会计科目为依据确定会计分录。 2、按照传票逐笔登记分户账,涉及现金收、付的应登记现金收入、付出日记簿;同时根据同一科目的传票进行汇总,编制属于综合核算系统的科目日结单,轧平当天业务涉及的所有科目的借方和dai方发生额。 3、根据分户账编制余额表。 4、根据科目日结单登记总账。 5、按总账编制日计表,轧平当日所有科目的借、dai方余额。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以挂股东代付的款,其他应付款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
只有银行存款支付才盖银行付讫章 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
你开的什么发票,提供的什么商品或者劳务,适用税率是多少。 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
跟什么对不上 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
餐费是公司规章制度里面明确规定的出差餐费补助的话,是可以没有发票的,直接填差旅费报销单进行报销 查看全部回复
4月有申报记录么 查看全部回复
答疑老师:小小
有增值税交的时候,可以抵减 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
单位补缴部分需计提: 借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保 补缴社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
2014年11月20日之前成立的正常 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你要在表头勾选小微企业 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
正常是要计提的 查看全部回复
如果金额没录错的话,你咨询一下你们当地税务大厅具体看是怎么回事,一般金额和税源信息一致的话不会有这种提示 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,正常情况下需要先审核再过账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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