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答疑老师:王苗苗老师
你看的是累计折旧dai方发生额么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
答疑老师:易老师
如果哈,你们老板要把这些钱付给总公司就需要,不付就不需要 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
开业日期 查看全部回复
答疑老师:小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
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肯定是可以有发票的呀 查看全部回复
答疑老师:甘老师
截图二,本期实际抵减填1846.6 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计提社保单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-员工社保 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
请具体说下您的问题啊 查看全部回复
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答疑老师:patience
做账就是根据收到的原始票据入账 查看全部回复
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发票是专票还是普票 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以开 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,您说的10%的发票是什么意思? 查看全部回复
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答疑老师:木言
你们100万对外投资的时候怎么做的账? 查看全部回复
这个需要到税务局查询或者对方提供认证结果单 查看全部回复
答疑老师:张老师
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果是实际发生的费用,可以报销的 查看全部回复
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不要 查看全部回复
公众号:会计宝
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