正在加载...老师,麻烦问一下我们公司的物业费,是这样分配的,由我们统一给物业公司,物业公司给我们开发票,梁金珍是房东,她把她承担的这部分给了我们现金,我们存公户了,请问收到梁金珍的这笔钱如何做会计分录#商业#
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我公司10月购入一批货物,分录借:库存商品917431.19 应交税费-进项税82568.81 贷:银行存款1000000,此批货物已于10月销售,已抵扣进项税,并结转成本,在11月的时候销售方发现备注栏填写错误,需要红冲重新开具,票面金额税额都是不变的,我是这么处理的借:库存商品-917431.19,应交税费—进项转出 -82568.81 贷:银行存款 -1000000,然后再记一笔借:库存商品917431.19,应交税费—进项税82568.81 贷:银行存款 1000000,这么做是否正确,那我的进行税额转出和进行税额要怎么进行结转?#商业#
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