正在加载...我想请教一个问题,月末结转,计提,摊销怎么个做法呢,我一直迷迷糊糊分不清。#商业#
浏览:4570 收藏
请问计提工资社保,支付的时候是贷:其他应收款还是其他应付款?#商业#
浏览:4570 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,贷,固定资产清理6,销项税写多少?#商业#
浏览:4566 收藏
登录/注册
浏览:4570 收藏
浏览:4570 收藏
浏览:4566 收藏
正在加载...