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答疑老师:王苗苗老师
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
问答已结束!
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俩个营业执照副本是指同一家公司的吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
如有实际发放工资,是需要申报个税的 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
这个月对方开红字发票和正确的蓝字发票就可 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,你说的商品抵扣是指进项税额抵扣? 查看全部回复
差旅补助需要先确定性质,如果属于工资总额组成部分性质的,应作为残保金的计算基数。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
增值税方面:采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; 预收货款不符合收入确认条件的,先记到合同负债。 双十一支付尾款发货,借:合同负债 银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
分录是没问题 查看全部回复
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答疑老师:许老师
算毛利不应包含增值税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
会务外包是会务公司开票给你们的, 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
当然可以了 查看全部回复
答疑老师:冯冯
你需要什么变化? 查看全部回复
答疑老师:小小
你把它做到营业外收入 查看全部回复
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11230.61+177132.68-179710.24 查看全部回复
答疑老师:木言
从dai方结转到“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)” 查看全部回复
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需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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