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答疑老师:wam
是采购一方的账务处理? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:石老师
红冲原始凭证 查看全部回复
答疑老师:小梦老师
1、企业车辆购置税应计入企业购买车辆的成本: 借:固定资产——车辆 dai:应交税费——车辆购置税 2、企业缴纳车辆购置税时: 借:应交税费——车辆购置税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
需要看你们内部的财务管理制度,一般有的公司,有资金往来的都需要老板最后进行复核的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
金额大么 查看全部回复
需要的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
停车的普票不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:张老师
具体哪方面问题呢? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是7月份开的一张票应该是0税率开成13个点要多交600多增值税,有什么办法不交这笔钱,现在已经8月了,所属期7月的发票必须及时申报纳税,如果抵扣过进项税后还需要交增值税的话,只能交税了。 查看全部回复
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是报销员工的差旅费吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
退到你们公司了,你们再支付给别的公司嘛? 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借管理费用-中介费用 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
一般是选择重分类的 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
如果金额没录错的话,你咨询一下你们当地税务大厅具体看是怎么回事,一般金额和税源信息一致的话不会有这种提示 查看全部回复
每年的利息=1000*13%=130 (P/A,8%,10)=6.7101 (P/F,8%,10)=0.4632 130*6.7101+1000*0.4632=1335.513 查看全部回复
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答疑老师:高老师
增值税专票已经抵扣了,红冲步骤是:购买方在增值税开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后由销售方在系统录入通知单号码,开具相应内容的红字发票,把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。 查看全部回复
建议返30元可以与产品相配的实物 查看全部回复
对,是这么做账的 查看全部回复
公众号:会计宝
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