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答疑老师:丁老师CPA
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,这个是要区分情况入账的,要看法人打的这笔款用途是什么,如果备注是资本金,那分录就要做实收资本,如果是借给公司的钱,那就挂在其他应付款~法人上面就好了,等公司有钱了再还给法人平账 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借银行存款dai应交税费, 红数冲计提借营业税金附加dai应交税费 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学只要在本年内是没有问题的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
如果是一个股东的挂两个科目可以直接冲减 查看全部回复
答疑老师:甘老师
在汇算清缴的“期间费用明细表”里分别填在销售费用下的业务招待费、管理费用下的业务招待费,按照招待费总额的60%和营业收入的0.5%孰低扣除 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不同银行可能提供的资料不一样,可以直接咨询所在的银行客服 查看全部回复
答疑老师:小智
现在没有税负的规定,根据公司实际利润缴纳,如果亏损可以为0 查看全部回复
答疑老师:小米
表述太笼统了,差异原因有确认过吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,不考虑残值,那么就按照100%计算折旧的 查看全部回复
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
金额是多少 查看全部回复
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借 管理费用 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
支付单据一定要有领导签字批准才可以转账,你可以向老板说明一下当天的情况,说自己知道以后应该怎么做了。你就当长教训了 查看全部回复
答疑老师:易老师
叫法不一样,本质是一样 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
她和公司签订的是什么合同呢? 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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