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答疑老师:小小
是卖掉了商标是吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
登记总账时,有明细科目的,要在总账中一一登记,不能汇总在一起吗,可以登记在一起的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
1月1日到5月31号 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个大额这个销售相关就是成本,其他的是费用 查看全部回复
答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以作为给对方的现金折扣处理 查看全部回复
答疑老师:杨老师
营业外收入 查看全部回复
一般是需要签订合同 查看全部回复
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在7月直接红冲直接红冲吗 然后再重新结转六月增值税 是这样吗,是的 查看全部回复
是以哪个公司的名义租赁的场地 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
比如说交易取消了,或者发票开错了 查看全部回复
答疑老师:甘老师
退还的增量留抵税额的账务处理,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,分录: 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录: 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
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认证了吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
没有发票你做什么分录的呢 查看全部回复
计提工资 借:管理费用/主营业务成本-工资100 dai:应付职工薪酬 100 甲公司直接打款至工人 借:应付职工薪酬100 dai:应收账款-甲 80 应交税费-应交个人所得税 20 交个税 借:应交税费-应交个人所得税20 dai:银行存款 20 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
最好的办法是依据投资协议成立一个分公司,就可以按照分公司的名义去银行开立专用账户了 查看全部回复
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