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答疑老师:筱粒老师
计提时借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保,支付时:应付职工薪酬-社保,其他应收款-社保个人部分,dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
你好同学,是考试题还是实际工作问题 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你说的这是哪一个税法规定呢? 查看全部回复
答疑老师:高老师
可能涉及增值税、个人所得税、印花税 查看全部回复
答疑老师:李可可
社保需要先计提 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
先预付的款? 查看全部回复
答疑老师:小小
正常如果你有固定资产,折旧表是需要填的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
4月份的进项不能抵扣3月份 查看全部回复
同时签订一个代收合同,由a代为收取租金,再按月将租金打给b,这样操作是否合规?可以的 查看全部回复
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答疑老师:微尘
多扣费的后期还会退回来吗 查看全部回复
进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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借其他应收款,到银行存款 查看全部回复
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转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以跟烧烤网一块开票 查看全部回复
答疑老师:夏老师
销售费用业务招待费。 查看全部回复
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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是结转成本的单价么 查看全部回复
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