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答疑老师:西贝老师
差的6000个属于存货盘亏 审批前 借:待处理财产损溢 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 审批后: 借:其他应收款(责任人/保险赔偿) 管理费用(一般经营损失) 营业外支出(非常损失) dai:待处理财产损溢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
公司是一般纳税人么,如果是一般纳税人,公司交房租的钱能开专票就开专票 查看全部回复
答疑老师:高老师
是 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
也能操作 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
增值税红字发票开具详细流程 1.点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。 2.弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)。 购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时,只要选择发票种类后,不需要填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面; 选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。 3.系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。 4.进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。 5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印=保存的意思),随后选择“不打印”。 6.点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。 7.在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 8.待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。 9.销方开红字时,选择发票管理---发票填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。 增值税普通发票开具红字发票流程 流程:发票管理---发票填开---增值税普通发票,选择工具栏上的“红字”,录入蓝字发票代码和号码,系统会自动将数据嵌入到发票中(如系统未能自动嵌入数据,也可以手功填写)。 注:红字发票上显示数量和金额必须为负值,否则无法开具。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
兼职会计,不是按照正常的上班时间每天来,是吧 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
完工交付后,下个月 查看全部回复
要看到商标所有人的 查看全部回复
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其他应付款可能是你们先从员工工资扣除,之后在交社保款 查看全部回复
答疑老师:小小
企业所得税是以你利润表的利润总额来调整核算交企业所得税 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
固定资产建造期间,摊销要计入在建工程,完工转入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
调整的报表是否符合实际情况,还是说为了干净些,人为账面调整? 前期是否有相关的税务风险? 查看全部回复
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开票系统-发票管理-网上购票- 查询 -下载 查看全部回复
调利润分配 查看全部回复
收多少开多少 查看全部回复
是什么原因需要多支付这50元呢 查看全部回复
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印花税=万分之五*1000万*50%=2,500元 查看全部回复
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