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答疑老师:甘老师
实报12308 借:管理费用等科目 dai:银行存款12308 查看全部回复
问答已结束!
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对,应付职工薪酬是负数余额,说明是先发放了,后面月末计提工资就行 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以用发票报销,或劳务费支出 查看全部回复
答疑老师:许老师
退回后当废品出售吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
按照正常销售货物处理 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果销项进项是指商品或产成品,存货中没有,自然无法卖出 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
建议出具相关协议 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
系统坏了如果是3000是维修的费用计入维修费 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
答疑老师:李凤
借:应收账款,dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
这个是小规模纳税人适用 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
开具发票确认收入 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,具体是什么发票呢住宿费呢还是火车票呢? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以 查看全部回复
答疑老师:小小
按计算后的钱,再把差额直接冲原来的凭证就行 查看全部回复
收的款项对应应收账款 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
要看7K占收入的比例,如果比例很小,通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的,就是回复当时少申报了,然后更正申报 查看全部回复
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借:银行存款200 dai:实收资本 100 资本公积100 查看全部回复
提供的什么劳务 查看全部回复
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