正在加载...老师请问我6月开票,开错了,又开了红字充了,需要做账务处理吗?怎么处理了#商业#
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本期应纳所得税额是怎么计算的吗?#商业#
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小规模纳税人 一个季度 专票开了3009.7 普票开了433380 合计第二季度开了436389.7 专票要交增值税及附加税 但是一个季度未超过30万的城市维护建设税减半征收 两个附加税减免 为什么现在两个附加税要征收税费呢#商业#
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报表里的数据和申报的增值税的数据不一致 6月份缴纳增值税14733.6附加税884元,那我资产负债表应该是15617.6元,现在我报表里的应交税费是15617.78,差额0.18元 这种情况应该怎么调整#商业#
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报个税的时候,因为换了电脑报,也没办法从之前的电脑备份,之前报的一个员工现在离职了,我能只添加新员工,不把离职的改为非正常,因为新电脑没有离职员工的信息,就直接这样报送吗?#商业#
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小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。#商业#
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