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我发现2020年有给职工缴纳社保的银行回单,由于我那月没打印这张回单,没入账,今年发现了。我们给职工缴纳社保本来应该分录是:借:管理费用—社保 其他应收款—职工个人部分,贷:银行存款。那我现在在今年要补做这笔的话,可不可以写借:利润分配—未分配利润,其他应收款—职工个人部分,贷:银行存款呢?#商业#
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从别人那里转让过来一个公司,之前的资产债务要怎么清算,需要什么协议#商业#
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21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。请问23年如何调整呢?我们是一般纳税人,用的小企业会计准则,可以直接红冲原来错误的凭证,再做一张正确的凭证吗?#商业#
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已发出商品。未收到货款,未开发票,未签合同需要做收入吗。可以用发出商品账务处理吗#商业#
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我们购买的产品用来推广,做推广费里面。客户反应好吃在我们公司这里购买。我开了普票销售。这个销售行为我改怎么做账呢。我购买产品时借 销售费用 业务宣传费 那我把推广产品销售咋做账呢#商业#
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请问老师,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,之前没有成本进去,现在供应商愿意补发票,假如我之前转的钱是5000不含税的金额,然后,他又叫我转了650元的税钱给他,他给我开票,全部走的微信付的款,请问这个分录是什么?这个是补的去年➕今年的进项发票#商业#
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