正在加载...我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,贷:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,贷:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?#商业#
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我想问下我现在报2021年12月的个税,但是12月只扣款了医保,社保没见它自动扣款给我们,现在进社保打明细它显示未足额到账,我现在要在1月申报12月个税,社保按什么来填个税呢#商业#
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公司要注销,现金余额较多,无存货无应收应付,未分配利润负数,现金怎么处理?#商业#
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