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我们公司属于分公司,独立核算,总公司是我们的上游,发货给我们。 按总公司那边要求,我们不提供员工工资,员工工资是年底一次性总公司冲我们的应收账款结算支付工资,可是每个月要发员工工资,我们就把工资暂放到员工借款中了,借:其他应收款-XX员工 贷:银行存款 现在年底马上总部要冲我们应收账款了,那这边会计分录怎么写?#商业#
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老师成本费用是3月份的,票4月份才开,怎么做分录呢#商业#
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公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元,但是其中有5000元是财务人员做账错误,当时没有计提所得税,只通过应交税金-所得税,在处理这20000元退税时,应该怎么做账[捂脸]#商业#
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公司一般纳税人2辆车转让,1辆车报废。车是调拨的账面价值3000,转让款2000,折旧表没有折旧。借 固定资产清理3000 贷 固定资产3000 ,借银行存款2100 后面就不会了 税怎么算的。#商业#
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我这边收到房租放票的时候入账 借:费用 应交税费 贷:银存 但是分摊的时候搞错了,应交税费又计提了一次 ,怎么办 啊 ?因为从4月份开始错了, 那需要调整哪几个分录呢 ?只修改分摊的分录吗?每个月的结转损益的分录需要调整吗 ?#商业#
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公司11月份给员工交社保,应该怎么做分录,当月缴纳的社保还需要计提吗#商业#
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