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答疑老师:杨老师
买卖合同纠纷,给你的就是合同款吧,你需要开票给他的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,请问具体问题是? 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
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答疑老师:木言
?借:利润分配-未分配利润? dai:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:高老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
答疑老师:andy老师
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
分录没有问题 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般有运输成本,储存成本,行政及管理成本 查看全部回复
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答疑老师:许老师
合理的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
该收的收回 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
答疑老师:小黑
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
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交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以同样做预收账款 查看全部回复
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初学者写得详细容易理解。如一借一dai。熟悉了一借多dai或一dai多借都可以。但你出的凭证,明细科目不是很规范。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
入账时,每个科目都可能出现在dai方,要看具体的业务是什么 查看全部回复
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可以和老板说时间长了涉及到要交个税了,可以年底还了再借 查看全部回复
可以 查看全部回复
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