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答疑老师:张老师
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
答疑老师:揭老师
就直接在库存商品科目下新建明细科目 以商品的名称作为明细科目名称就好了 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你可以开负数发票给客户 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
收到时借应收票据,到账时dai应收票据 查看全部回复
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需要交个税 查看全部回复
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答疑老师:patience
金额大么 查看全部回复
借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
金额大的话进长期待摊费用,金额小的话进管理费用-开办费 查看全部回复
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答疑老师:易老师
季度只开普票未超过45万免增值税,可以免,但是你这样是属于开票不合规,建议当月就作废重新开,跨月就冲红重新开 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
6月时客户还没付款么 查看全部回复
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答疑老师:wam
外购固定资产,安装时发生的人工安装费计入在建工程 劳务费吗? 是的 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
借:应收票据,dai:应收账款---X公司。借:应付账款---X公司,dai:应收票据。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
收到稳岗补贴时的会计分录: 借:银行存款 ? ? ? ?dai:其他收益 查看全部回复
这样做是对的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是要奖励财务人员还是公司自己用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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