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答疑老师:厚积薄发
借:银行存款 dai:税金及附加 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:冯冯
根据买茶叶的用途计入相应的成本费用 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这样也是可以的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
没有,收到发票把原暂估分录红冲,按照发票金额重新入账 查看全部回复
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答疑老师:高老师
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
答疑老师:mila老师
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
答疑老师:橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
按合同约定的日期确认收入,借:应收帐款等,dai:主营业务收入;应交税费-应交增值税-销项税额;同时结转成本,借:产品销售成本,dai:发出商品; 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个就是销售合同,你们销售机油和配件,数量单价,和金额,含税价还是不含税价,要写清楚 查看全部回复
答疑老师:wam
这个发票有多大金额? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
按照劳务费申报 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
本期多记金额计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
答疑老师:谭老师
借:累计折旧 固定资产清理,dai:固定资产 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
相反方向做分录即可 查看全部回复
答疑老师:andy老师
香港那边属于境外,你支付的什么费用? 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
不可以 查看全部回复
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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