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答疑老师:甘老师
去年的具体分录?应收写成300,银行入账也只登记了300吗? 查看全部回复
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借:管理费用-滞纳金(负数) 借:营业外支出-滞纳金 月末再结转管理费用和营业外支出到本年利润 查看全部回复
可以的,这个相当于债转股 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果走对公帐户,相当于采购后再销售给客户 查看全部回复
答疑老师:Leaf
1、一般计税的会计分录, 取得收入时, 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、简易计税的会计分录, 取得收入时, 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:wam
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答疑老师:易老师
借应交税费应交企业所得税dai银行存款,计提借以前年度损益调整dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果有利润是需要提前法定盈余公积,亏损就不需要了 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
商贸企业购进和销售尽量保持一致,除非买进来有进行加工的可以不一致 查看全部回复
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不是车辆贸易公司的话借固定资产借应交税费应交增值税进项dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
签好三方协议,由厂家直接发货给客户,开票给你们,你们付款, 查看全部回复
如果无法取得发票,账务上计入应付职工薪酬-福利费。汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
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那你需要根据银行流水先把账务简单处理下, 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
例如该员工为管理人员 计提社保费的会计分录 借:管理费用~社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬~工资(应发) dai:其他应付款~社会保险费(个人部分) 银行存款(实发) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 其他应付款~社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
一年以内的租金用预付账款 查看全部回复
1、该催成本发票的催发票,2、该催回款的催回款,3、老板借款的喊老板还回来 查看全部回复
你好,次月开始计提折旧,9+12*7你计算下 查看全部回复
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:小小
瓶子及贴纸条形码作为生产成本,只是东西不在你们那里而已 查看全部回复
公众号:会计宝
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