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答疑老师:清岚
前面三个没有问题,最后一笔的金额需要确认下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
按权责发生制应该计提 查看全部回复
答疑老师:易老师
冲红某年某月某日多少号凭证然后红冲的发票号码也一起写上 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
7月已经结算,8月你们自己收取的,8月退货500是7月销售的,商场代垫付款500,你们只加8月退货500,不就冲平了吗,如果加上7月,不是会多给500哇 查看全部回复
今年汇算清缴的时候纳税调整了吗? 查看全部回复
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答疑老师:wam
按照受益期计提折旧。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模企业么 查看全部回复
不想被税务局认定为收入,有资金的话就还款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 借财务费用dai款利息负数 查看全部回复
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如果符合增值税纳税义务发生时间,可以先申报增值税,如果所有权也发生转移,年底汇算清缴时要申报企业所得税,可以不调账,但申报税务时需要申报 查看全部回复
答疑老师:杨老师
维修进管理费用或者长期待摊费用(看金额大小) 查看全部回复
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答疑老师:patience
借实收资本-老股东 dai实收资本-新股东 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果微信提现 借其他应收款 dai其他货币资金 转公户借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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不含税 查看全部回复
购置空调计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
小规模纳税人取得进项发票,不管是普票还是专票,都是不可以抵扣的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
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按揭期多久? 查看全部回复
跨月且跨年,要开红字发票冲掉 查看全部回复
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