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答疑老师:谭老师
会计上按正常的处理,按月折旧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
预付帐款和应付帐款对冲调整 查看全部回复
答疑老师:孙老师
借:**成本/费用 dai:应付职工薪酬-**社保 借:应付职工薪酬-**社保 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
先找挂账原因 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
虽然已经计提完折旧,还没有处置,继续挂账上 查看全部回复
答疑老师:颜老师
销售了,开发票了,需要计入收入,收不回的款项计入应收账款 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
借:应收票据 dai:应收账款(主营业务收入、应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
欠贵公司的意思就是你们开票了还没给你们付款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:其他货币资金 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
先计入待处理财产损溢 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
需要去修改 查看全部回复
真实业务的开票没有影响 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借款给公司使用的话借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
发放工资时扣除 查看全部回复
是的 查看全部回复
因质量问题被扣款,属于销售折让,销售折让如发生在确认销售收入前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认. 已确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入,如按规定允许扣减增值税额的,还应冲减已确认的应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 相关成本费用 dai银行存款 查看全部回复
正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
卖多少开多少 查看全部回复
公众号:会计宝
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