登录/注册
答疑老师:杨老师
代收的电费 借:银行存款dai:其他应付款 支付电费借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3759 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
借:管理费用等12000(120000/10) dai:累计摊销12000 查看全部回复
答疑老师:微尘
发放工资时扣除 查看全部回复
浏览:3757 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
你先把固定资产补做进去 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
当月就行,不用更改以前报表 查看全部回复
浏览:3756 0赞 0评论 收藏
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
浏览:3754 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
8500是应发工资还是实发工资 查看全部回复
浏览:3753 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
年底就是把发票催要下然后看下自己科目余额表,往来款催收下 查看全部回复
返利要开红字发票冲减蓝字发票 查看全部回复
浏览:3752 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
跟正式职工一样发放 查看全部回复
浏览:3751 0赞 1评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
浏览:3750 0赞 1评论 收藏
建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
浏览:3750 0赞 0评论 收藏
扣完折扣后的金额 查看全部回复
答疑老师:小小
做代付款 查看全部回复
答疑老师:wam
正在看 查看全部回复
浏览:3748 0赞 0评论 收藏
可以呀 查看全部回复
你的业务是什么? 查看全部回复
补账并且税务做更正申报 查看全部回复
浏览:3747 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:甘老师
工会经费、福利费、固定资产折旧、无形资产摊销等 查看全部回复
浏览:3746 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载