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答疑老师:Lucky
销售时先收款后付货是预收账款,先交货后付款是应收账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
这是汇算清缴里面的吗 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
作为财产损失报税务部门审批,如无其他赔偿或残值收入,经批准后,作为营业外支出并可税前扣除。 查看全部回复
计提工资 借管理费用-工资等9754.60 dai应付职工薪酬-工资9754.60 发放工资 借 应付职工薪酬 -工资9754.60 dai其他应收款-个人社保1754.6 银行存款等8000 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借资产减值损失,dai存货跌价准备 查看全部回复
如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,您是想问独立核算还是非独立核算的问题吗? 查看全部回复
借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
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你是公司么 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
如果是员工因公在城区、郊区工作,不能在工作单位或返回就餐,根据实际误餐顿数,按规定标准领取的误餐费,不扣缴个人所得税。 查看全部回复
剩余的残值一般转入固定资产清理科目 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是你们自己的赠送的券吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
进行往来清理,归还款项。 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们发货时间确认收入,成本和收入成配比原则,那个按照签收时间来发运费单的,可以考虑暂估成本 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
管理费用办公费 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
一般是,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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把赠品开在一张发票上,负数表示,借应收,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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