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请问老师,今天(1月7日)发现前两天做的12月应收帐款的坏账计提少记了8万元,但是12月已经结完账了,这该怎么弥补呀,而且涉及跨年,这个错误怎么修正呢,拜托各位老师帮忙解答一下!#商业#
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老师,系统在自动结转成本时,会产生一个分录,借库存商品0.4,贷暂估应付款0.4 因为进货和销售商品时有太多的小数点(是指数量)所以才产生这个分录,那现在这个暂估应付款0.4,要用什么科目拿去平呢#商业#
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