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答疑老师:patience
账上没有其他的资产需要处置的么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
跟盈利的结转分录相反 查看全部回复
是收到现金返利么 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:张老师
可以 查看全部回复
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不含作废的金额, 查看全部回复
货到了,就应该入账,可以先暂估入账,借 库存商品 dai 银行存款等,等次月收到发票后,再根据票面金额调账 查看全部回复
做不开票收入入账报税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你说的这是哪一个税法规定呢? 查看全部回复
适用小企业会计准则么 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果你们报表取数可以取到收入借方数据,可以借:收入 dai:银行 ,建议是dai:收入(红字)dai:银行 查看全部回复
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次月开票,她就应当在次月的对账单上 查看全部回复
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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你好,这个题目进账单是错了 查看全部回复
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
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