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答疑老师:patience
其他货币资金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
发票到没有 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
冲红之前的暂估,按照发票重新做 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思是进项没有转出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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如果金额不大的话,可以一次全部计入当期损益 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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答疑老师:小小
你是收款方还是付款方 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
税金及附加 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应收账款和应付账款余额大,及时追回应收,应付账款存在余额属于正常。 查看全部回复
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只算甲的部分 查看全部回复
答疑老师:andy老师
应付账款挂账,如果是真实业务,进行付款就可以了 查看全部回复
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发货是在3月就可以把收入记在3月 查看全部回复
答疑老师:高老师
收到发票款未付借方根据发票信息入帐dai方记应付帐款等;货到票未到属于暂估入库,如果是材料 月底借原材料 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票再根据发票信息入帐 查看全部回复
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要入库的 查看全部回复
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都是什么用途,个人使用么 查看全部回复
?什么数字。是年底结转的时候么,利润分配未分配利润是本年的净利润 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
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公众号:会计宝
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