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答疑老师:李伟老师
平时做账的时候:都可以借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税(有留抵就在借方) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
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这个是租车费吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果确实是公司的支出的话,可以报销,正常入招待费后,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你可以在帐套里按照门店设置项目明细账。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你怎么做的分录呢 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,无票收入和正常开票收入一样做帐,借:其他货币资金/现金等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
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这个具体是咋错了呢? 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
原法人把款项还给公司 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那你今年交纳的时候怎么计入分录呢 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
收到专用发票冲减财务费用 查看全部回复
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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公众号:会计宝
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