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答疑老师:王苗苗老师
原法人把款项还给公司 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高荣老师
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
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答疑老师:wam
1、计提工资 借:管理费用-工资 112600 销售费用-工资 31400 制造费用-工资 18650 生产成本-工资 612291.3 dai:应付职工薪酬-工资 774941.3 2、支付工资 借:应付职工薪酬-工资 774941.3 dai:银行存款 689459.71 应付职工薪酬-社保-个人承担 38365.8 应付职工薪酬-公积金-个人承担 44508 应交税费-个税 2607.79 3、计提社保 借:管理费用-社会保险 22960 销售费用-社会保险 3936 制造费用-社会保险 3444 生产成本-社会保险 91315.2 dai:应付职工薪酬-社会保险-企业承担 121655.2 4、计提公积金 借:管理费用-公积金 8400 销售费用-公积金 1440 制造费用-公积金 1260 生产成本-公积金 33408 dai:应付职工薪酬-公积金险-企业承担 44508 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
从头开始做账核算 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是不可以的 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:许老师
把之前的数据整理出来作为期初余额,建立账套。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
投放运营的,折旧计入你们成本合适 查看全部回复
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可以,只要是公司真实发生的就行 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
挂其他应付款 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
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设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
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这个是租车费吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
是以前年度的预收账款少记了,对么。首先要查一下,这40是忘了记了还是记错科目了 查看全部回复
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答疑老师:勤勤
营业外收入不结转成本 查看全部回复
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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公众号:会计宝
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