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答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
建议最好不要 查看全部回复
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答疑老师:高老师
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
可以进管理费用 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
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需要,如果年初一次支付半年房租 借,预付账款 dai,银行存款 每月摊销时 借,管理费用等 dai,预付账款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:实收资本 dai:其他应收款 查看全部回复
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没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
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收到生育津贴 借:银行存款 dai:其他应付款 支付津贴 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
不一定 查看全部回复
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
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答疑老师:木言
让法人再投钱冲其他应付款,或者等着将来有收入还款 查看全部回复
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借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
在呢 查看全部回复
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