登录/注册
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:8782 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
浏览:3457 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
浏览:2558 0赞 0评论 收藏
第二个分录是录重复了?那库存现金呢 查看全部回复
浏览:2797 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
调整的原因是什么? 查看全部回复
浏览:3162 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
浏览:4233 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
浏览:3331 0赞 0评论 收藏
你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
浏览:3131 0赞 0评论 收藏
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
浏览:3642 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
浏览:3200 0赞 0评论 收藏
浏览:2914 0赞 0评论 收藏
请问具体是什么问题呢? 查看全部回复
浏览:2874 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
浏览:2400 0赞 0评论 收藏
没有社保的话,就是对的 查看全部回复
浏览:2596 0赞 0评论 收藏
个人所得税也是需要计提的 查看全部回复
浏览:3244 0赞 0评论 收藏
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
浏览:3238 0赞 0评论 收藏
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
浏览:4126 0赞 0评论 收藏
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
浏览:4321 0赞 0评论 收藏
年底一直没还,可以就挂在账上,不用处理 查看全部回复
浏览:3233 0赞 0评论 收藏
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
浏览:3342 0赞 1评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载