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答疑老师:wam
如果上个月可以反结账,建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账,也,就在这个按照发票入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
业务人员的工资五险支出可以计入成本 查看全部回复
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对了 查看全部回复
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没什么关系的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你95万不光是店铺里面的资金吧,店铺的产权或者其他的有没有? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们支付的劳务费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一个数据一个金额 查看全部回复
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原持股比例分别是18.75%、40%、26.25%、15% 可以按原持股比例分别出资 20*0.1875=3.75 20*0.4=8 20*0.2625=5.25 20*0.15=3 查看全部回复
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平台收取费用,应该平台给企业开发票吧 查看全部回复
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如果开票与商品发出不在同一月份,也是可以的 查看全部回复
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原来转出的租金退回么 查看全部回复
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支付宝收款 借:其他货币资金-支付宝 dai:预收账款 提到公户 借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
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对 是这样做 查看全部回复
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冲销税金及附加 查看全部回复
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社保局退的什么款?知道吗 查看全部回复
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公司名义买车过户的没有时间限制,只要在相关部门按照规定办理相关手续即可。 查看全部回复
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1、企业发放福利时: ①借:应付职工薪酬—职工福利费 25*350*(1+13%) dai:主营业务收入(公允价值) 25*350 应交税费—应交增值税(销项税额)25*350*13% ②借:管理费用等25*350*(1+13%) dai:应付职工薪酬—职工福利费25*350*(1+13%) 2、结转成本时: 借:主营业务成本25*280 dai:库存商品25*280 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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